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岳西县安全生产监督管理局

索引号: 783083948/201607-00006 所属目录: 各部门预决算
关 键 词: 决算 文号:
主题分类: 财政、金融、审计 服务对象分类:
体裁分类: 点击量:
发布单位: 安监局 发布日期: 2016-07-29 08:46:00
内容概述: 一、部门主要职能(一)贯彻执行国家安全生产工作方针政策和法律法规;组织起草有关地方性法规规章草案,拟订安全生产政策、规划,指导协调全县安全生产工作,分析和预测全县安全生产形势,发布安全生产信息,协
岳西县安监局2015年部门决算情况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家安全生产工作方针政策和法律法规;组织起草有关地方性法规规章草案,拟订安全生产政策、规划,指导协调全县安全生产工作,分析和预测全县安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。

(二)承担县安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况,监督事故查处和责任追究落实情况。

(三)承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任。按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,负责监督管理县属工矿商贸企业安全生产工作。

(四)承担非煤矿矿山、危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任,并依法组织并指导监督实施安全生产准入制度;负责非煤矿矿山、危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(五)承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任。负责职业卫生安全许可证的报批管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(六)监督执行国家工矿商贸行业安全生产标准和规程,制定和发布工矿商贸行业安全生产地方标准并组织实施;监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

(七)负责组织县政府安全生产大检查和专项督查;根据县政府授权,依法组织事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

(八)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

(九)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

(十)组织指导并监督特种作业人员(煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格(煤矿矿长安全资格除外)考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

(十一)指导协调全县安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作,监督和指导注册安全工程师职业资格考试和注册管理有关工作。

(十二)指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

(十三)承担县政府安全生产委员会的具体工作。

(十四)承办县政府交办的其他事项。

二、2015年度部门决算单位构成

从决算单位构成看,岳西县安监局局2015年度部门决算包括局本级决算,与预算比较,增加(减少)0户。

纳入岳西县安监局2015年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

县安监局本级

三、2015年部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计293.4万元,支出总计293.4万元。与2014年相比,收、支总计各增加13.7万元,增长5%,主要原因:一是在职人员普调增资支出;二是退休人员增加退休费等支出。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计293.4万元,其中:财政拨款收入293.4万元,占100%

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计293.4万元,其中:基本支出293.4万元,占100%

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计293.4万元,支出总计293.4万元,与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加13.7万元,增长5%,主要原因:一是在职人员普调增资支出;二是退休人员增加退休费等支出。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出293.4万元,占本年支出的100%。与2014年相比,财政拨款支出增加13.7万元,增长5%,主要原因:一是在职人员普调增资支出;二是退休人员增加退休费等支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为252.5万元,支出决算为293.4万元,完成年初预算的116.2%。决算数大于预算数的主要原因一是在职人员普调增资支出;二是退休人员增加退休费等支出。其中基本支出293.4万元,占100%。具体情况如下:

1)“安全生产监管”2015年度决算270.3万元,比2014年增加10.3万元,增长4%,主要原因是在职人员普调增资支出。其中:“行政运行”决算260.3万元,主要用于人员经费及单位运转支出。

2)“社会保障和就业”2015年度决算23.1万元,比2014年增加3.4万元,增长17.3%,主要原因是退休人员增加退休费等支出。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算23.1万元,主要用于单位离退休人员支出。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出293.4万元,其中人员经费191.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金;公用经费102.1万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年本单位无政府性基金预算财政拨款收支。政府性基金收支表无数据。

 ()其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2015年度岳西县委办机关运行经费102.1万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2015年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到20151231日,岳西县安监局共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费
机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

财决01

编制单位:岳西县安全生产监督管理局

2015年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

293.4

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

23.1

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

270.3

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

293.4

本年支出合计

293.4

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

293.4

总计

293.4

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:岳西县安全生产监督管理局

 

 

金额单位:万元

 

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

   

1

2

3

 

   

293.4

191.3

102.1

 

301

工资福利支出

148.1

148.1

 

 

30101

  基本工资

51.2

51.2

 

 

30102

  津贴补贴

45.5

45.5

 

 

30103

  奖金

2.8

2.8

 

 

30104

  社会保障缴费

8.3

8.3

 

 

30199

  其他工资福利支出

40.3

40.3

 

 

302

商品和服务支出

94.1

 

94.1

 

30201

  办公费

69.9

 

69.9

 

30203

  咨询费

0.4

 

0.4

 

30206

  电费

0.6

 

0.6

 

30207

  邮电费

0.3

 

0.3

 

30211

  差旅费

3.6

 

3.6

 

30213

  维修()

0.2

 

0.2

 

30216

  培训费

0.7

 

0.7

 

30217

  公务接待费

6.0

 

6.0

 

30226

  劳务费

3.6

 

3.6

 

30229

  福利费

5.1

 

5.1

 

30231

  公务用车运行维护费

3.1

 

3.1

 

30299

  其他商品和服务支出

0.8

 

0.8

 

303

对个人和家庭的补助

43.2

43.2

 

 

30302

  退休费

23.1

23.1

 

 

30305

  生活补助

0.2

0.2

 

 

30311

  住房公积金

20.0

20.0

 

 

304

对企事业单位的补贴

8.0

 

8.0

 

30401

  企业政策性补贴

8.0

 

8.0

 

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